電商企業(yè),同一個(gè)客戶每個(gè)月都有購(gòu)買,全部做了未開 問
您好,把未開票的紅沖掉,然后用開了票的再做收入 答
老師,早上好,別人開給我們的發(fā)票紅沖了,已經(jīng)申報(bào)了 問
若是跨月后,紅沖的,發(fā)票紅沖了不要更正申報(bào)表 答
老師不含稅要是開票的話是乘以1.13還是除以0.87. 問
你好,不含稅要是開票的話是乘以1.13 答
老師 小規(guī)模納稅人取得專票 一定要認(rèn)證嗎 問
同學(xué),你好 不認(rèn)證也不抵扣 可以嗎 可以的 答
老師有一個(gè)問題想請(qǐng)教一下小微什么條件下會(huì)取消 問
3個(gè)條件其中任何一個(gè)不滿足了就取消了 答

核定征收企業(yè)所得稅按含稅還是不含稅金額征收
答: 你好,是按照不含稅收入的
企業(yè)所得稅我們是核定征收,收入是不是開票金額呀
答: 你好,是你利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入金額
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
差額征收合同金額確認(rèn)收入,如果企業(yè)所得稅是按收入核定征收的,那么差額征收的合同是按合同總金額繳納企業(yè)所得稅,還是按差額繳納企業(yè)所得稅
答: 企業(yè)所得稅是收入減成本費(fèi)用的,所以按總金額計(jì)入收入,減去成本、費(fèi)用后計(jì)算所企業(yè)所得稅









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一個(gè)完美的句號(hào)。。。。 追問
2019-07-02 16:22
鄒老師 解答
2019-07-02 16:22