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堅定的老師
于2019-07-02 15:23 發(fā)布 ??707次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2019-07-02 15:24
你好你們做費用或者成本核算
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沒有認證的增值稅專用發(fā)票,增值稅額怎么記
答: 你好,計入應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(待抵扣進項稅額)
如果,增值稅專用發(fā)票不認證,增值稅額可以做賬嗎
答: 不認證不能抵稅~~~~~~~~~~~~
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅確認平臺上月末認證了一張增值稅專用發(fā)票,顯示己認證??杀驹鲁踉鲋刀惿陥蟊碇袥]有此發(fā)票金額、稅額信息怎么辦。
答: 你認證后,沒有勾選抵扣,
我4月的增值稅專票還沒有認證,5月開始就實行新的稅率了,那我4月的17個點子的專票也必須要在5月之前認證嗎?
討論
開增值稅專票誤將13%的稅率開成17%,對方已認證,可怎么處理呀?
請問4月增值稅專票稅率開錯,并對方已認證,怎么辦呢?
計算當月應(yīng)認證多少進項票金額=已開票金額*(增值稅率-稅負率)/增值稅率 這里的稅負率是指年累計稅負率嗎
老師好,實務(wù)中,取得專票但還沒有認證,是①直接借記:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額還是②先借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,等認證后再做借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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