
我司向乙方購(gòu)入材料12500元,乙方于2019.5.5開具發(fā)票金額16051給我司,對(duì)方多開了3551元金額給我司,而我接手的賬務(wù)上乙方預(yù)付賬款期末余額為-28818,我該怎么調(diào)整呢?
答: 這個(gè)證明你們欠對(duì)方這些錢,沒(méi)錯(cuò)呀,讓他再給你這些錢的貨,你把錢付了就可以了
預(yù)付賬款20萬(wàn),開具發(fā)票的時(shí)候稅,對(duì)方算稅和噸位的時(shí)候,不好算,開具了199999.80元的發(fā)票,賬要怎么做
答: 0.2做營(yíng)業(yè)外支出
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)付了材料款,后收到對(duì)方開具的發(fā)票,多開金額,如何做賬務(wù)處理?
答: 你好多開的,后面還有業(yè)務(wù)嗎?





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淚珠~~~ 追問(wèn)
2019-07-02 15:39
樸老師 解答
2019-07-02 15:43