
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報(bào)留抵,43000,出口退稅申報(bào)應(yīng)免抵退稅額43000.本月申報(bào)發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)留底稅額轉(zhuǎn)入了應(yīng)免抵退稅中。對(duì)嗎?那會(huì)計(jì)分錄呢?謝謝
答: 您好同學(xué) 對(duì)的,您的理解是對(duì)的。 分錄,我們用的是一系列的分錄,我全寫出來(lái)。 銷售收入: 借:銀行存款、應(yīng)收賬款或預(yù)收賬款--XXX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入--出口銷售 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸:庫(kù)存商品--XXX 不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--出口銷售 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 出口退稅: 借:其他應(yīng)收款-出口退稅或應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(出口退稅)
老師,您好! 我上月申報(bào)增值稅時(shí),留抵稅額43000, 申報(bào)出口退稅時(shí),應(yīng)退稅額43000. 但是本月申報(bào)時(shí), 將留抵稅額轉(zhuǎn)入了免抵退應(yīng)退稅額中, 這樣對(duì)嗎? 那相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄是怎樣? 謝謝!
答: 借應(yīng)收補(bǔ)貼款43000 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅出口退稅43000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師您好,申報(bào)出口時(shí),留抵稅額15萬(wàn),免抵退稅額10萬(wàn),應(yīng)退稅額10萬(wàn),免抵稅額5萬(wàn);當(dāng)月出口退稅分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 10萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)10萬(wàn)。當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅就有借方余額5萬(wàn)(留抵借方15萬(wàn)-出口退稅貸款10萬(wàn))余額,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
答: 這種情況下,留抵稅額繼續(xù)掛5萬(wàn)余額才對(duì)!


tinaluo456 追問(wèn)
2019-07-02 14:17
tinaluo456 追問(wèn)
2019-07-02 14:17
tinaluo456 追問(wèn)
2019-07-02 14:31
李老師. 解答
2019-07-02 15:25