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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-07-02 13:12

借銀行存款36000
貸固定資產(chǎn)清理26548.68
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額9451.32

你的蹄膀 追問(wèn)

2019-07-02 13:14

并未建立固定資產(chǎn)清理科目

暖暖老師 解答

2019-07-02 13:15

那做在其他業(yè)務(wù)收入里

你的蹄膀 追問(wèn)

2019-07-02 13:16

好的,謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-07-02 13:17

不客氣,麻煩給予五星

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借銀行存款36000 貸固定資產(chǎn)清理26548.68 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額9451.32
2019-07-02 13:12:21
您好,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理收到的殘值收入,計(jì)算出來(lái)就交的增值稅,之后,還要交增值稅附加稅,這個(gè)增值稅附加稅計(jì)提時(shí),就要計(jì)入固定資產(chǎn)清理,所以要影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。
2018-03-06 17:27:49
你好 借;固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸;固定資產(chǎn) 借;銀行存款 貸;固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) 借;營(yíng)業(yè)外收支 貸;固定資產(chǎn)清理
2018-05-08 10:01:03
分錄是正確的 不開發(fā)票子公司難以入賬的
2020-04-19 10:01:33
您好,不會(huì)的,銷售固定資產(chǎn)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的分錄,貸方是固定資產(chǎn)的。如果收款的話,貸方就是固定資產(chǎn)清理了。
2018-03-10 17:23:10
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