
老師好啊,1、我這邊剛買了稅控盤(設(shè)備200元+維護(hù)費(fèi)280元)要如何操作才能抵減增值稅,是需要先到電子稅務(wù)局網(wǎng)站進(jìn)行優(yōu)惠備案嗎?我這邊是兩張發(fā)票,但是優(yōu)惠備案智能上傳一張發(fā)票圖片呢。2、我近期還不用交稅我需要先備案嗎? 3、不用交稅申報(bào)表里面需要填寫抵扣的金額嗎? 4、如果填寫了抵扣金額是不是也可以作為后期的留底稅額?。? 問題有點(diǎn)多,謝謝老師啦
答: 是需要先備案,那你那邊電子備案可以分2次備案么,可以先備案填寫之后留底,后續(xù)抵扣的時(shí)候直接填寫第4列就可以,幾時(shí)抵扣時(shí)候幾時(shí)填寫減免表第4列
#提問#老師,本月要申報(bào)2月份的增值稅,稅務(wù)局增值稅申報(bào)中,增值稅申報(bào)表四中稅控盤維護(hù)費(fèi)期末有余額,怎么辦???
答: 如果不涉及抵減增值稅的,就不用去管了。等以后需要抵減增值稅時(shí),在填寫附表四本期實(shí)際抵減額就是了。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,老師,期初留底稅額電子稅務(wù)局,增值稅申報(bào)表填哪里?
答: 你好,體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表的上期留抵稅額
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)填在增值稅申報(bào)表附4表嗎?本期沒有增值稅要交,是不是就不能抵扣,只能留底?另外附表二需要填這筆嗎
報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額不一致怎么辦,報(bào)表的應(yīng)交稅費(fèi)留底稅額和增值稅期末留底稅額相差-35509.03元








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