
我公司向股東借款已經(jīng)600萬(wàn),一直在其他應(yīng)付賬款掛賬,想問(wèn)一下可以怎么處理,不要一直掛賬?
答: 如果實(shí)收資本沒(méi)有到賬,可以作為實(shí)收資本入賬。如果原來(lái)的資本已經(jīng)全部到賬,也可以增資,作為實(shí)收資本入賬
幾筆應(yīng)付賬款,股東代付,可以做借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款-股東嗎
答: 同學(xué),你好,有供應(yīng)商的收款收據(jù)還有公司的授權(quán)代付證明,可以這么操作的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在公司沒(méi)成立前,貨款由股東墊付,其他雜費(fèi)啥的都是由股東先付的,都是掛付給股東其他應(yīng)付款的賬的,由股東墊付的貨款給供應(yīng)商,然后會(huì)計(jì)處理為:借:應(yīng)付賬款,貸:其他應(yīng)付款,收到供應(yīng)商的貨款:借:銀行存款,貸:應(yīng)付賬款,然后銀行收到錢(qián)還給股東:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 ,現(xiàn)在是:其他應(yīng)付款余額在借方了,現(xiàn)在如何賬務(wù)處理?現(xiàn)在這家公司要注銷(xiāo),然后其他應(yīng)付款在借方,如何平賬?
答: 您好!其他應(yīng)付款在借方,代表是多付了,為債權(quán),應(yīng)當(dāng)向股東收回。另中間有筆分錄為收到供應(yīng)商的貨款,有這樣的業(yè)務(wù)嗎?
股東借款長(zhǎng)期掛在其他應(yīng)付款,有沒(méi)有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)?會(huì)不會(huì)隱匿收入?
老師,請(qǐng)問(wèn)注銷(xiāo)公司時(shí),其他應(yīng)付款下掛的股東借款,有什么辦法給平掉?
公司像股東借了五百多萬(wàn)款項(xiàng)。掛的其他應(yīng)付款。請(qǐng)問(wèn),股東如何把這些款項(xiàng)正常的收回?

