
老師好!請教一下,我們六月份開具20萬的發(fā)票,現(xiàn)在7月份要沖紅,是不是6月份申報的時候正常申報繳稅?7月份沖紅的時候我們開具的銷售發(fā)票沒有那么多,這個稅費怎么辦?
答: 您好,6月份正常申報,7月份這個稅費你們負數(shù)是申報不了,要去柜臺申報
購買及開具銷售發(fā)票、納稅申報,社保、個稅申報等稅務(wù)方面的工作及每月會計憑證的整理、歸檔、裝訂
答: 購買及開具銷售發(fā)票、納稅申報,社保、個稅申報等稅務(wù)方面的工作及每月會計憑證的整理、歸檔、裝訂;這是作為稅務(wù)資料的存檔
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是分包方,發(fā)包方代發(fā)民工工資,由他們申報個稅,我公司不需要開具這部分金額的發(fā)票。但是我公司作為分包方,向發(fā)包方開具9%的專票是不是就不合理了,勞務(wù)已經(jīng)被剔除了,相當于在銷售材料了,是嗎?
答: 你好,對的是的,你們應(yīng)該來申報這個部分的個稅開到發(fā)票里面,對方不需要申報個稅,對方用發(fā)票來做賬。


黑色曼陀羅 追問
2019-07-01 15:56
小黎老師 解答
2019-07-01 15:58