確認(rèn)餐廳當(dāng)天收入(考慮增值稅):現(xiàn)金收入43500,銀行轉(zhuǎn)賬78600,抵用卷1500,收入合計(jì)123600;開(kāi)票20500,未開(kāi)票103100,收入合計(jì)123600。綜上如何編制會(huì)計(jì)分錄?
火星上的煎餅
于2019-07-01 13:52 發(fā)布 ??1357次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱(chēng): 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-07-01 13:55
你好!借 現(xiàn)金 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 有票 無(wú)票 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)
相關(guān)問(wèn)題討論

你好!借 現(xiàn)金 銀行存款 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 有票 無(wú)票 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)
2019-07-01 13:55:01

先支付的話就是借其他應(yīng)收款-貨運(yùn)公司 貸銀行
收到甲公司得還錢(qián)借銀行貸其他應(yīng)付款-甲公司
然后抵消 借其他應(yīng)付款-甲公司貸其他應(yīng)收款-貨運(yùn)公司
2019-07-30 09:53:20

你好,借應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)14544,借他應(yīng)收款--裝修隊(duì)餐費(fèi)300,貸銀行存款14844,借庫(kù)存現(xiàn)金300,貸他應(yīng)收款--裝修隊(duì)餐費(fèi)300
2019-06-08 20:41:51

借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;銀行存款
2017-02-04 13:46:11

借:銀行存款 30000
貸:應(yīng)收賬款 30000
2 借:原材料—甲 45000
原材料—乙 30000
貸:銀行存款 75000
3 借:原材料—甲 45000
原材料—乙 30000
貸:應(yīng)付賬款 75000
4借:銀行存款 800000
貸:長(zhǎng)期借款 800000
5借:應(yīng)收賬款 171000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 171000
6借:銀行存款 29800
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 29800
7借:固定資產(chǎn)—設(shè)備 80000
銀行存款 20000
貸:實(shí)收資本 100000
8借:應(yīng)付職工薪酬 5000
貸:庫(kù)存現(xiàn)金 5000
9借:應(yīng)付職工薪酬 68000
貸:銀行存款 68000
2021-12-31 23:55:20
還沒(méi)有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問(wèn)題
獲取全部相關(guān)問(wèn)題信息