
老師,我們是一般納稅人收到的進項發(fā)票已經(jīng)認證,但是對方內(nèi)容開錯了作廢后又重新給我們開具了進項發(fā)票我們是不只需要做進項稅轉(zhuǎn)出即可,稅控盤里面還能查到對方?jīng)_紅的發(fā)票嗎
答: 你紅沖了就可以了,查不到了
我一般納稅人,4月份有一張發(fā)票提示認證失控,我做了進項稅轉(zhuǎn)出,6月份有讓對方補開了張發(fā)票,請問我這個分錄如何做?
答: 你好 把原分錄沖掉(不管進項稅),然后再按新發(fā)票做分錄
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,我是一般納稅人,取得進項發(fā)票已抵扣,現(xiàn)發(fā)票失控,稅務局要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄怎么寫呀?
答: 您好!只要轉(zhuǎn)進項,不用所得稅是嗎
一般納稅人帶回進賬稅增值,但銷售給個人了,個人不能開增值稅發(fā)票。那一般納稅人可以抵扣進項稅么。還是進項稅轉(zhuǎn)出?
老師,我們親一般納稅人,上個月有一張發(fā)票稅號寫錯了,當時錢已經(jīng)報銷了,進項稅無法抵扣,那現(xiàn)在要做進項稅轉(zhuǎn)出分錄該怎么做呢
老師,麻煩問下一般納稅人,跨年紅沖收入和銷項了。相應的成本也需要紅沖,進賬做進項稅轉(zhuǎn)出是嗎?跨年紅沖5萬。接著又開了3萬。進項稅和銷項再重新計算是嗎?
就是公司之前是一般納稅人然后轉(zhuǎn)成小規(guī)模后,銷售未轉(zhuǎn)之前購入的一批原材料,這還需要進項稅轉(zhuǎn)出嗎

