
老師 去年以前做了一張費用是 借:營業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費 6000 貸 其他應(yīng)付款 6000 ,現(xiàn)在想修改科目 ,把這個營業(yè)外支出換成管理費用。今年怎么做賬 借什么貸什么 然后在借什么貸什么
答: 你好,借以前年度損益調(diào)整,貸以前年度損益調(diào)整,
老師 老師 去年以前做了一張費用是 借:營業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費 6000 貸 其他應(yīng)付款 6000 ,現(xiàn)在想修改科目 ,把這個營業(yè)外支出放在 管理費用,賬務(wù)處理是。先紅沖 借:營業(yè)外支出-技術(shù)服務(wù)費 負(fù)-6000,貸:其他應(yīng)付款 負(fù)-6000?,然后做一筆更正的借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 6000 貸:其他應(yīng)付款 6000 對嗎??
答: 你反結(jié)賬12月份的可以 如果做到今年都是用以前年度損益調(diào)整科目做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我想問下借預(yù)提費用罰款,貸應(yīng)收賬款借營業(yè)外支出,貸應(yīng)收賬款借營業(yè)外支出,貸預(yù)提費用罰款的區(qū)別是什么
答: 第一個是指這個還沒有正式發(fā)生,你提前把這個金額預(yù)提出來。第二個就是這個金額已經(jīng)確實是確定了,發(fā)生了,但是這個錢要從對方收回來。第三個就是之前預(yù)提的,現(xiàn)在實際發(fā)生了,做一個結(jié)轉(zhuǎn)。

