
增值稅一般納稅人,第32行,稅務(wù)機(jī)關(guān)帶出來的數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),申報結(jié)束后發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的數(shù)少了,去大廳改申報表了,所以出現(xiàn)了本期繳納欠稅金額,我直接修改30行數(shù)據(jù),改成和25行數(shù)據(jù)一樣,就不會出現(xiàn)負(fù)數(shù)了,這樣申報可以嗎?
答: 你好,是可以的,只要是稅不少繳就行了。
我公司是一般納稅人,上月在異地銷售不動產(chǎn)用簡易計(jì)稅方法在異地預(yù)繳了稅款,機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)要求我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是什么意思
答: 你好,就是對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣的意思。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬?
答: 借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

