
老師 主附稅合并申報(bào)是不是 申報(bào)了增值稅 附加稅 就不需要申報(bào)這個(gè)表 或者 申報(bào)了這個(gè)就不申報(bào)增值稅 附加稅
答: 你好,附加稅有單獨(dú)的申報(bào)表,你需要打開的,你是小規(guī)模的話,應(yīng)該有一個(gè)附列資料二,這里面就是城建稅的。
請(qǐng)問(wèn)上月我申報(bào)納稅增值稅還有留抵,增值稅附加稅零申報(bào)為啥稅務(wù)打電話要交增值稅附加?上月有銷項(xiàng)?
答: 如果應(yīng)交增值稅是0不需要交附加稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來(lái)的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
增值稅不是0申報(bào),申報(bào)完成后沒(méi)有代出附加稅申報(bào),增值稅及附加稅申報(bào)里面也沒(méi)有附加稅申報(bào)那一項(xiàng),怎么回事?
個(gè)體工商戶稅務(wù)沒(méi)有核定個(gè)稅個(gè)企業(yè)所得稅只核定了增值稅和附加稅就是不是只申報(bào)增值稅和附加稅呢
老師好 對(duì)方掛靠我們公司,我們這邊繳 7% 的增值稅附加稅這些就可以了嘛,還需要給她們申報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,個(gè)體戶開的專票怎樣在電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅及附加稅,怎樣計(jì)算增值稅及附加稅,現(xiàn)在增值稅及附加稅有什么稅收優(yōu)惠政策?


卡爾 追問(wèn)
2019-07-01 08:57
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-01 09:01
卡爾 追問(wèn)
2019-07-01 09:02
陳詩(shī)晗老師 解答
2019-07-01 09:02