
老師您好 我想問下 我們?nèi)ツ曛Ц兜囊还P費用 增值稅專票已經(jīng)抵扣認證 今年又退給我們一部份錢 現(xiàn)在只能是 我們將原來的發(fā)票退回 對方在給我們開一張正好金額的發(fā)票嗎?可不可以 就退給我們的金額開張負數(shù)發(fā)票?
答: 同學(xué)你好,這種情況,由對方申請開具紅字發(fā)票,你方做進項稅額轉(zhuǎn)出處理。然后對方再開具實際金額發(fā)票。
老師,客戶把6月份的增值稅專用發(fā)票退回來了,8月份我們沖紅后又給他開了一張,請問沖紅的負數(shù)發(fā)票還用給客戶嗎?那再用重開的發(fā)票和負數(shù)發(fā)票一起做一張憑證是嗎?憑證怎么做?第一次開票的錢已經(jīng)付了,銀行的回單也貼上了,用負數(shù)發(fā)票做一個沖的憑證,,我再做重開的發(fā)票時后面還用附上銀行的回單嗎?
答: 你好!按規(guī)定開紅票不用收回對方發(fā)票的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好在嗎我想問一下在5月份開了一張發(fā)票3%的稅金700*3%=20.39 稅在5月份已交,現(xiàn)被通知我沒開3%發(fā)票的權(quán)限需要開6%的專票,故3%的發(fā)票退回,7月份開3%的負數(shù)發(fā)票一張另外再開一張正常6%專票?,F(xiàn)增值稅附表3如何填寫都不對,不能正常申報怎么辦
答: 您好,您附表三應(yīng)該是填第一欄6%稅率的含稅金額

