
老師好!我們廠里購設(shè)備,財政補助300萬,記借銀行存款貸遞延收益,那以后的分錄是什么,年底報表怎么反映?謝謝老師
答: 收到與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助 借銀行存款 貸遞延收益 每個資產(chǎn)折舊期間 借管理費用---折舊費(或制造費用) 貸累計折舊 借遞延收益 貸營業(yè)外收入 遞延收益報表上列報為其他非流動負(fù)債。
企業(yè)收到財政撥款,收到款時;借:銀行存款 貸:遞延收益;稅怎么處理?
答: 你好。這是用于以后發(fā)生業(yè)務(wù)的。要是??顚S妹舛惒皇菍?钣脤S镁徒凰枚?。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
政府全額撥款的科研單位,收到款:借:銀行存款 貸:遞延收益,遞延收益需要分?jǐn)倖幔亢竺娴臅嫹咒洃?yīng)該怎么做??
答: 你好 分?jǐn)倳r的分錄 借:遞延收益 貸:營業(yè)外收入
老師,銀行貸款申請財政貼息 收到貼息款:借 銀行存款 貸 遞延收益 然后 借 遞延收益 貸 營業(yè)外收入 是這樣?是否可以直接沖減財務(wù)費用
2018年做借銀行存款100萬貸遞延收益100萬到2019年每個月分?jǐn)傋鼋柽f延收益貸其他收益老師,請問這個分錄做的對不對?
遞延收益沖減管理費用帳務(wù)處理:借銀行存款,貸遞延收益,借管理費用,貸銀行存款,借遞延收益,待其他收益。這樣可以嗎?

