
老師你好,我想咨詢一下,我們公司之前是小微企業(yè),今年截至目前應(yīng)納稅所得已經(jīng)350萬,但有以前年度虧損260萬,我們還能適用小微政策嗎?
答: 小微企業(yè)是看年度應(yīng)納稅所得額的,這種就不適合小微企業(yè)了
假設(shè)公司以前年度虧損60萬,如果今年開票100萬,能算是小微企業(yè)嗎?
答: 這個(gè)不能肯定,因?yàn)楹饬康臉?biāo)準(zhǔn)是企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是50萬元(年標(biāo)準(zhǔn)),只看開票的金額無法衡量
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小微企業(yè)的季報(bào)所得稅,上月虧損了三萬,這個(gè)月盈利了四萬,那么這季的所得稅可以減上季虧損的三萬嗎,可以的話所得稅的表里填哪個(gè)地方,是彌補(bǔ)以前年度虧損那里填三萬嗎?
答: 你好,所得稅申報(bào)表是填本年累計(jì)利潤(rùn)的,所以之前虧損不用單獨(dú)填

