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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-28 16:10

你好,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額,減免稅額做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的

冰心玉壺 追問(wèn)

2019-06-28 16:44

請(qǐng)問(wèn)是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅  
                貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅
                       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅      
   嗎?  未交增值稅余額在借方代表留抵?  謝謝

鄒老師 解答

2019-06-28 16:46

你好,在借方表示留抵
這種情況不可以做減免稅款分錄的,因?yàn)闆](méi)有稅款可供減免的

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你好,需要把進(jìn)項(xiàng)稅額,減免稅額做相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-06-28 16:10:49
不存在減免的事情,稅率本來(lái)就是13%,按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額
2016-02-15 09:26:17
你好,是什么原因形成的增值稅減免?
2019-04-29 14:32:24
直接按13%計(jì)算銷(xiāo)項(xiàng)稅額,不存在減免稅額的事情,開(kāi)票也是13%的稅率
2016-02-15 09:19:10
借應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除, 貸,營(yíng)業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)增值稅加計(jì)扣除。
2022-10-09 12:07:09
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