
老師?我們收到供應(yīng)商通知,說(shuō)有部分商品按簡(jiǎn)易計(jì)稅依3%計(jì)算繳納增值稅,我們這邊該怎么處理?是不能進(jìn)項(xiàng)抵扣,需要讓對(duì)方承擔(dān)損失嘛?
答: 開(kāi)來(lái)的是專票,正常抵扣是可以的
老師請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在二月份進(jìn)項(xiàng)少銷項(xiàng)多增值稅抵扣截止時(shí)間是3月15日,我能不能把三月份供應(yīng)商來(lái)過(guò)來(lái)的票抵扣在二月份呢
答: 你好,不能 3月開(kāi)來(lái)的發(fā)票不用抵扣2月的稅
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)繳納消費(fèi)稅和關(guān)稅 增值稅
答: 你好,具體的什么問(wèn)題的?


陸 追問(wèn)
2019-06-28 15:55
李老師. 解答
2019-06-28 20:31