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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-28 15:17

您好
實際抵減的時候寫分錄
借:應交稅費——未交增值稅
貸:其他收益
貸:銀行存款

好好學習 追問

2019-06-28 21:10

甘老師你好,老師,我這樣算可以嗎?

bamboo老師 解答

2019-06-28 21:13

答案正確的么 我這會手邊沒有計算器 沒法幫您驗證

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相關問題討論
借應繳稅費應繳增值稅 貸營業(yè)外收入
2017-05-22 15:40:37
您好,您收到的退稅收入應記入"營業(yè)外收入"科目里的,所以會計分錄如下: 借:銀行存款? ? ? 貸:營業(yè)外收入 為您提供解答,如滿意,請五星好評哦
2019-03-05 09:57:19
你好 ; 你小規(guī)模應該沒有這些科目的。 你現(xiàn)在是 做到未交增值稅貸方去了的話; 做 :借應交稅費-未交增值稅貸營業(yè)外收入? -政府補助? ?
2022-01-12 12:49:49
都是如下分錄 計提應收的增值稅返還 借:其他應收款 貸:營業(yè)外收入——政府補助 收到增值稅返還 借:銀行存款 貸:其他應收款
2022-02-16 17:21:12
你好,根據(jù)增值稅應納稅額 期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅
2016-11-21 11:17:39
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