上月其他業(yè)務(wù)收入開票開錯了,這個月來紅沖,做了一張紅沖的憑證,做了一張正確收入的藍(lán)色憑證,計提稅金的時候是怎么計算做分錄的?其他業(yè)務(wù)收入是負(fù)數(shù)怎么結(jié)轉(zhuǎn)本期損益?多謝老師解答

炙熱的胡蘿卜
于2019-06-28 14:39 發(fā)布 ??933次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-06-28 14:40
借銀存負(fù)數(shù)貸其他業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借銀存貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
藍(lán)字和紅字發(fā)票金額一致,這三個科目正好是0
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2019-06-28 14:40:47
借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:稅金及附加,不能
2017-04-15 11:46:20
計提稅金不能用“其他業(yè)務(wù)收入”科目
2015-12-18 11:01:11
你好,是通過其他業(yè)務(wù)收入核算,結(jié)轉(zhuǎn)這樣做分錄
借;其他業(yè)務(wù)收入,貸;本年利潤
2019-06-12 14:29:22
舉例
借:應(yīng)收賬款
貸:其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
2020-04-07 16:12:08
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