老師,您好,我不懂這個(gè)1/4是從哪里來(lái)的呢?如何理解呢 問(wèn)
同學(xué)你好 哪里有四分之一 答
老師請(qǐng)教一下,公司次月發(fā)上月的工資,6-9月法定代表 問(wèn)
可以的,沒(méi)問(wèn)題的哈 答
新版的企業(yè)所得稅季度申報(bào)如何申報(bào) 問(wèn)
只是多填這3個(gè) 資產(chǎn)損失如果本年處置了資產(chǎn)形成了營(yíng)業(yè)外支出選是,否則選否。 1、已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬”:計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬,包括:工資薪金支出、職工福利費(fèi)支出(節(jié)日發(fā)月餅、團(tuán)建等)、職工教育經(jīng)費(fèi)支出(稅務(wù)師、CPA考試獎(jiǎng)勵(lì)等)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)支出、社保、住房公積金、補(bǔ)充養(yǎng)老、補(bǔ)充醫(yī)療等累計(jì)金額。注意不包含辭退福利。直接看應(yīng)付職工薪酬本年貸方累計(jì) 2、實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬”:“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下工資薪金本年借方發(fā)生額累計(jì)金額。不含支付的上年的工資 答
遞延收益和其他收益分別核算什么的,分別在什么情 問(wèn)
遞延收益屬于負(fù)債類(lèi)科目,核算企業(yè)已經(jīng)收到但尚未確認(rèn)的收入或收益,即未來(lái)期間才能計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助等項(xiàng)目。常見(jiàn)于與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 答
稅務(wù)申報(bào)里面的財(cái)務(wù)季報(bào)和財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)的報(bào)表不 問(wèn)
您好,不可以的,賬(財(cái)務(wù)賬)表(申報(bào)表)要相符的,不一樣就是申報(bào)不符哦 答

本公司為商業(yè)企業(yè),一般納稅人稅率16%,城建稅稅率 7%,教育費(fèi)附加率3%(I) 2018年12月份購(gòu)進(jìn)商品不含稅金額50000元,以銀行存款付訖,本月銷(xiāo)售商品不含稅金額100000元,貨款尚未收回,發(fā)當(dāng)月未計(jì)提工資2萬(wàn)元,本月銷(xiāo)售成本50000元,付當(dāng)月租金2000元本月按購(gòu)銷(xiāo)金額計(jì)算印花稅,另簽有租賃合同金額24000元需計(jì)印花稅,做12月份全部會(huì)計(jì)分錄
答: 借庫(kù)存商品50000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8500 貸銀行存款58500
請(qǐng)問(wèn),一般納稅人月不含稅銷(xiāo)售額不超10萬(wàn),減免地方教育費(fèi)和教育費(fèi)附加,這個(gè)10萬(wàn)含不含簡(jiǎn)易計(jì)稅的部分?
答: 你好 包含的 你所有的銷(xiāo)售額
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一般納稅人月銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn),免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加,是指含稅銷(xiāo)售額不超過(guò)10萬(wàn)還是不含稅銷(xiāo)售額?
答: 你好同學(xué)是的同學(xué)是不含稅銷(xiāo)售額同學(xué)


暖暖老師 解答
2019-06-28 12:34
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2019-06-28 12:35
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