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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-28 09:58

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款
一般是取得發(fā)票的次月報稅時抵減

小穎 追問

2019-06-28 10:04

最晚什么時候抵減

小穎 追問

2019-06-28 10:05

金稅盤和維護費都可以抵減嗎

小穎 追問

2019-06-28 10:05

分錄是什么

小穎 追問

2019-06-28 10:06

維護費330保稅盤490

文文老師 解答

2019-06-28 10:17

金稅盤和維護費都可以抵減。沒有規(guī)定時間,越早抵越好,最好不要超過一年。

小穎 追問

2019-06-28 10:18

沒抵減和抵減的分錄是什么

文文老師 解答

2019-06-28 10:27

借:管理費用  貸:銀行存款

抵減時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 借:管理費用(紅字)

小穎 追問

2019-06-28 10:29

謝謝老師當(dāng)月取得的發(fā)票必須當(dāng)月認證嗎

文文老師 解答

2019-06-28 10:39

沒有這個規(guī)定,只要不超過360天即可

小穎 追問

2019-06-28 10:58

一般納稅人信息技術(shù)服務(wù)費600是什么錢

文文老師 解答

2019-06-28 14:48

一般納稅人信息技術(shù)服務(wù)費,是金稅盤維護費

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借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:銀行存款 一般是取得發(fā)票的次月報稅時抵減
2019-06-28 09:58:30
抵扣分錄是在月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的時候做遞減分錄
2019-08-15 11:15:26
您好 不用做計提的分錄 實際抵減的時候 借 應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸 其他權(quán)益 貸 銀行存款
2019-05-30 12:32:29
同學(xué),加計抵減不用做賬,以你實際要繳納稅額為準(zhǔn), 實際繳納的時候 借應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入——其他
2023-08-31 14:51:36
借應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除,貸其他收益或者是營業(yè)外收入 抵扣,借應(yīng)交稅費未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,增值稅加計扣除。
2022-08-25 14:38:22
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