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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-28 09:30

最好是按月結(jié)轉(zhuǎn),你要是按年結(jié)轉(zhuǎn)也可以

好好學習 追問

2019-06-28 09:34

老師可以幫我看下這有沒有問題嗎?

maize老師 解答

2019-06-28 09:36

你這個是應交稅金是借方科目么,看不出來

好好學習 追問

2019-06-28 09:41

老師 之前有老師說是 一般納稅人的話是需要結(jié)轉(zhuǎn)的 小規(guī)模不需要哦

好好學習 追問

2019-06-28 09:45

應交稅金是借方科目,借應交稅金,貸銀行存款 是這樣的對吧 老師。

maize老師 解答

2019-06-28 09:49

但是你確認收入那就是應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅,你是小規(guī)模?那增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),你交稅的時候做借應交稅費 應交增值稅  貸銀行,你不應該有借方

好好學習 追問

2019-06-28 10:02

老師 沒聽懂。。。啥意思

maize老師 解答

2019-06-28 10:04

你現(xiàn)在借方有問題啊,你沒有確認收入么

好好學習 追問

2019-06-28 10:08

什么收入啊 老師

maize老師 解答

2019-06-28 10:10

是應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 應交增值稅, 這個應交稅費 余額是貸方,你交稅的時候做借應交稅費 應交增值稅  貸銀行,那這個余額是0,不會有借方余額

好好學習 追問

2019-06-28 10:50

這樣嗎?

maize老師 解答

2019-06-28 10:55

你確認收入分錄呢 那個是做貸方的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好 1.是借方了的話 就不在做分錄 就在應交稅費——應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方放著 以后月份有稅的時候抵減即可 2. 進項已經(jīng)大于了銷項稅的情況下可以不考慮勾選了 。 主要考慮你們有稅負率考核的話 適當繳納稅費
2020-03-28 12:56:52
要先把進項稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
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