
公司6月中旬支付5月中旬到10月中旬的房租100萬,6月開始建賬,7月才收到全部金額發(fā)票,6月如何做賬?要一起攤銷5.6月的房租嗎?
答: 您好 應(yīng)該5.6的房租一起攤銷 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 5.6月份合計 貸:其他應(yīng)付款——暫估 7月收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付款——暫估 待攤費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
去年的裝修費(fèi)在今年6月開始建賬,裝修攤銷建賬期初數(shù)是憑票金額減去今年6月前的攤銷額行嗎?
答: 你好,按照票面金額入賬,再做一筆補(bǔ)提攤銷的憑證即可
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如 6月1號購進(jìn)一批刀叉2000元和一批毛巾3000元 6月15號領(lǐng)用刀叉金額800元 毛巾金額1000元 這兩個攤銷方法分別怎么做賬
答: 您好!你是什么企業(yè)領(lǐng)用了去做什么的 一般直接借管理費(fèi)用 貸低值易耗品800+1000








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