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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-27 18:50

你好 你沖的是什么費(fèi)用  你上月做費(fèi)用是專票還是普票 認(rèn)證沒

董慧 追問

2019-06-27 18:53

沒有認(rèn)證,我就做了一筆銷售費(fèi)用的發(fā)票。借:銷售費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款

meizi老師 解答

2019-06-27 18:54

你好 沒認(rèn)證那你應(yīng)該是做待認(rèn)證進(jìn)項稅里面  你上月沒收到發(fā)票 這個月才收到了嗎

董慧 追問

2019-06-27 18:57

不是,是我的利潤為正數(shù),我做了費(fèi)用讓利潤為負(fù)。所以這個票應(yīng)該開成專票還是普票

meizi老師 解答

2019-06-28 09:14

你好 做費(fèi)用成本都可以的 ,如果你想抵扣就開專票

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相關(guān)問題討論
你好,上個月開什么票,這次就開什么
2019-06-27 19:14:13
你好 你沖的是什么費(fèi)用 你上月做費(fèi)用是專票還是普票 認(rèn)證沒
2019-06-27 18:50:40
你好!可以不用調(diào)啊。你現(xiàn)在是想調(diào)?想抵扣?
2018-03-30 14:43:19
借管理費(fèi)用,負(fù)數(shù)借進(jìn)項稅。
2019-12-13 17:31:47
你好!把上個月的,在本月紅沖一下,本月再按專票做一下!
2018-01-11 12:11:48
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