
老師,我在4月份開具了16%的發(fā)票,但是3月份未確認收入,4月份因為進項很多所以抵扣掉了,現(xiàn)在6月份稅務檢查出來,把這筆收入提出來更改到3月份了,欠稅款和滯納金用5月份的留各底進行抵扣一部分,剩下一部分已經(jīng)扣繳完成了,但是我的會計分錄應該如何調(diào)整,謝謝
答: 你只需要把繳納的滯納金做賬就可以了,同學。 計入營業(yè)外支出
1、已開發(fā)票未確認收入怎么做會計分錄?2、未開發(fā)票需要確認收入怎么做會計分錄
答: 你好 1借應收賬款 貸應交稅費 2 借應收 貸收入 應交稅費?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
沒有發(fā)票確認收入怎么寫會計分錄
答: 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費

