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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2019-06-27 14:42

您是要有具體要調整的業(yè)務背景,才好幫您分析解答的。

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2019-06-27 14:44

老師,我就是不會調,稅務的說我們2018年稅上少了,那這種情況我只知道要調增利潤,具體怎么調就不會了,還知道貸方記以前年度損益,借方不知記什么科目了

張艷老師 解答

2019-06-27 14:50

這樣的情況,一般是在所得稅匯算清繳時,直接調減成本費用,然后就會形成多繳納企業(yè)所得稅了。
最終要做的分錄,就是補交企業(yè)所得稅的分錄。不是您說的直接調整利潤的處理方式。

等一秒 追問

2019-06-27 14:55

老師,我們現(xiàn)在匯算清繳已經做了,稅務檢查說我們18念企業(yè)所得稅交少了,就是要我們補交所得稅,這種情況就是像你剛才說那樣調減成本費用嗎

等一秒 追問

2019-06-27 14:57

老師可以把調減成本費用的分錄寫出來看看嗎?謝謝老師

張艷老師 解答

2019-06-27 15:02

還是上面的回復,您公司是要重新做所得稅匯算清繳的,在納稅調整明細表里面調減成本費用金額,這樣就形成增加應納稅所得額的情形了,就會多繳納企業(yè)所得稅了。
這里的納稅調整是通過填寫申報表完成的,不是通過分錄調整的。

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你好 是的。 會減少利潤 。結轉余額:借 利潤分配-未分配利潤貸以前年度損益調整
2021-07-19 16:20:09
你好!直接結轉到未分配利潤就可以
2018-09-06 17:53:35
你好,通過以前年度損益調整科目調整
2017-04-14 09:59:29
您好,不一定的。是的。直接記入稅金及附加科目即可。
2017-03-27 16:52:17
你好,以前年度損益不影響當期利潤
2019-03-11 15:41:49
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