
收到一張勞務(wù)維修專票,但是公司名下沒(méi)有車,不能抵扣吧,不過(guò)不做賬,會(huì)算作滯留票吧,我是應(yīng)該做認(rèn)證抵扣后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢還是放著不管它不做賬?謝謝
答: 你好!是維修車的?品名是寫(xiě)的什么
待抵扣待認(rèn)證,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這塊賬咋做
答: 待抵扣很少用到,輔導(dǎo)期認(rèn)證了當(dāng)月不能抵扣才做 借庫(kù)存商品,待抵扣貸銀存 抵扣借進(jìn)項(xiàng)貸待抵扣 待認(rèn)證沒(méi)認(rèn)證借庫(kù)存商品貸,待認(rèn)證貸銀存 認(rèn)證之后借進(jìn)項(xiàng)貸待認(rèn)證 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出福利費(fèi),借管理費(fèi)用-福利費(fèi),進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付職工薪酬 借管理費(fèi)用,貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
發(fā)票認(rèn)證了,不能抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出要怎么做賬?
答: 你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款
老師這個(gè)怎么填,本期認(rèn)證抵扣4589.3,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4485.23,那這里還需要填嗎
老師好,請(qǐng)問(wèn)不該抵扣的認(rèn)證了是不是先抵扣后次月再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
老師:不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)是否必須轉(zhuǎn)出?可以不認(rèn)證就不用轉(zhuǎn)出了嗎?還是必須要做認(rèn)證以后轉(zhuǎn)出處理?
認(rèn)證 不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么轉(zhuǎn)


花兒朵朵朵開(kāi) 追問(wèn)
2019-06-27 11:58
花兒朵朵朵開(kāi) 追問(wèn)
2019-06-27 11:58
宋生老師 解答
2019-06-27 13:28