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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2019-06-27 11:32

你是指的贈品 進(jìn)價為0.不對。
贈品 應(yīng)該是和實際 購買的數(shù)量分?jǐn)偲滟徹泝r格

心靜 追問

2019-06-27 11:35

老 師,我們做的內(nèi)賬,按實際進(jìn)價和售來核算時,而這月我們沒有從這供應(yīng)商進(jìn)貨,供應(yīng)商為了反饋老客戶贈與我們的商品,這樣應(yīng)怎樣做賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 11:38

那你直接按0元購進(jìn)處理了。內(nèi)賬就不影響了。
直接是收入 500  成本0

心靜 追問

2019-06-27 11:40

但老師,我們的內(nèi)賬也是按售價金額核算成本的,是不是應(yīng)該借:庫存商品(進(jìn)價)500,貸:應(yīng)付賬款0,商品進(jìn)銷差價500,這樣嗎,然后月底來結(jié)轉(zhuǎn)商品進(jìn)銷差價這個科目,沖減主營成本?

陳詩晗老師 解答

2019-06-27 14:10

如果你是進(jìn)銷差價,你的處理就是這樣的。

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你是指的贈品 進(jìn)價為0.不對。 贈品 應(yīng)該是和實際 購買的數(shù)量分?jǐn)偲滟徹泝r格
2019-06-27 11:32:28
您好,不是的,采購是借:庫存商品,貸;應(yīng)付賬款等科目。銷售時,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借;主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品。
2017-07-11 19:01:24
你好,采取售價金額法核算的,會按第二個分錄處理,商品進(jìn)銷差價核算的是售價與進(jìn)貨成本之間的差額
2018-02-22 10:31:34
你好,需要看你單位采取哪種核算方法 第一種分錄是實際成本法 第二種分錄是售價金額法 都是正確的
2017-12-29 10:33:26
您好!你發(fā)票上面是什么價格?你5月收到了發(fā)票嗎? 按你5月的分錄,不用做商品進(jìn)銷差價的
2017-10-07 14:35:15
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