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送心意

叮當(dāng)老師

職稱稅務(wù)師,初級會計(jì)師,建筑業(yè)

2019-06-27 10:26

你好!不可以抵扣哈 。3種方法:1.先認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(中規(guī)中矩的方法)。2.直接退回重開(此方法最佳,對你們最有利)3.直接不認(rèn)證,全額計(jì)入成本(有滯留票風(fēng)險(xiǎn))。

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 10:27

報(bào)稅的話,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票你們不能抵扣。只能是按照銷項(xiàng)稅額報(bào)稅。(首次購買稅款設(shè)備取得的專票除外)

簌簌 追問

2019-06-27 11:57

你好購買稅控開的普票可以抵扣嗎?我們公司收到的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣銷項(xiàng)嗎?我們是小規(guī)模但是也開專票

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 13:08

你好!小規(guī)模也可以全額抵哈。不能哦。開專票是根據(jù)對方要求來的哦,這個(gè)對銷項(xiàng)稅額沒有影響。

簌簌 追問

2019-06-27 14:18

稅控盤的票可以抵增值稅專票的銷項(xiàng)稅嗎?

叮當(dāng)老師 解答

2019-06-27 14:59

你好!可以全額抵扣增值稅。比如你首次購買稅控盤價(jià)稅合計(jì)480元,銷項(xiàng)稅500元,本月應(yīng)繳納增值稅就是20元哈。

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相關(guān)問題討論
你好! 比如,材料采購,進(jìn)項(xiàng)稅額直接記入材料成本
2020-04-11 15:33:57
您好 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 如果本季度不需要繳納增值稅 季末的時(shí)候?qū)懛咒?借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2019-07-08 14:59:14
您好,小規(guī)模納稅人就是根據(jù)該票做銷項(xiàng)處理。
2017-02-20 22:01:37
您好 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入成本費(fèi)用就好了
2021-03-14 18:36:43
同學(xué)你好 銷售時(shí) 借,銀行存款等 貸,主營業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 上交稅款 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,銀行存款 免征時(shí) 借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增 貸,營業(yè)外收入;
2021-01-11 14:02:35
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