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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-06-27 08:44

你好,免稅不代表不申報(bào)

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你好,減免稅明細(xì)表是需要填寫的。
2022-01-12 13:37:00
你好,免稅不代表不申報(bào)
2019-06-27 08:44:18
小規(guī)模增值稅現(xiàn)在是免稅,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入。未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,根據(jù)《增值稅暫行條例》規(guī)定,增值稅納稅人應(yīng)當(dāng)根據(jù)自行核算的實(shí)際銷售額,向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅。因此,增值稅銷售額是主營營業(yè)收入的金額,也包括未開票的收入。 舉例來說,A公司以1000元的價(jià)格銷售了一件商品,由于客戶要求不開發(fā)票,A公司只收到了800元,那么A公司在申報(bào)增值稅銷售額時(shí),應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。 總之,申報(bào)增值稅銷售額既包括開票收入,也包括未開票收入,其中未開票收入是指沒有開具發(fā)票或者開具發(fā)票金額小于實(shí)際收入金額的收入,A公司應(yīng)當(dāng)把1000元作為主營營業(yè)收入的金額申報(bào),而不是800元。
2023-03-01 16:28:21
是的,是填列在那里,一般是季末結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-07-03 10:34:33
是以營業(yè)外收入-增值稅減免。(附件申報(bào)增值稅主表)
2015-10-14 21:39:20
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