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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-06-26 14:33

月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

溫馨 追問

2019-06-26 14:34

老師好!其他收益是損益類科目嗎?

maize老師 解答

2019-06-26 14:38

是的,你賬上要是沒有這個科目就做營業(yè)外收入

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月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-06-26 14:33:46
你好,如果 是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 17:01:06
您好 請問購買的信息技術(shù)服務(wù)是做什么用途的
2019-11-19 11:05:38
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 實際抵減的時候 借:管理費用-辦公費 借方紅字 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借方藍(lán)字
2019-12-03 09:01:06
你好 這個買來主要是干嘛的
2020-06-10 16:42:06
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