
老師,我們?nèi)ツ曩徺I了固定資產(chǎn),有質(zhì)量問題退回去給廠家了,重新?lián)Q了臺配置好點得,補了差價1000元,對方開發(fā)票回來是,直接固定資產(chǎn) 數(shù)量1 金額1000,這樣開票,對嗎,不是補差價嗎,可以這樣開票嗎,這樣開票不就沒有體現(xiàn)是補差價款
答: 你好!按規(guī)定應該是原發(fā)票作廢沖紅,再開全額新的。
固定資產(chǎn)退回,發(fā)票已經(jīng)認證好幾年,現(xiàn)在退回的話,對方要開發(fā)票回給他們
答: 你好,你想問的問題具體是?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個問題想了幾天都沒想出結(jié)果我們?nèi)ツ曩徺I了固定資產(chǎn)2000元,有質(zhì)量問題退回去給廠家了,重新?lián)Q了臺配置好點得,補了差價1000元,對方開發(fā)票回來是,直接固定資產(chǎn) 數(shù)量1 金額1000,這樣開票,(正確應該是沖紅之前的發(fā)票2000元,再重新開3000元的發(fā)票給我們,但是對方?jīng)]有,直接開,固定資產(chǎn) 數(shù)量1 金額1000)這樣開票不就沒有體現(xiàn)是補差價款,等于我們賬面上是有兩臺這個固定資產(chǎn),該如何入賬呢
答: 你好!將退回的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入在建工程,收到的發(fā)票計入在建工程然后在轉(zhuǎn)出就可以了
2019年2月份購入的融資固定資產(chǎn),今天4月份退回銷售方,同時開具沖紅發(fā)票給我們。請問老師,這樣的賬務如何處理?
請問固定資產(chǎn)2021年1月已入賬,2022年5月又把發(fā)票退回重新開減少了100萬元,如何做賬務處理?
如果給別人開發(fā)票當時收10個點,現(xiàn)在別人讓退回3個點,那是不是這樣做?假如金額是100萬,那要退的是:100*(0.11-0..08)是該這樣算嗎?
上個月給客戶開的發(fā)票,現(xiàn)在客戶那邊說有要扣質(zhì)量款,意思是發(fā)票金額開多了,是不是只有喊他們把發(fā)票退回來,紅沖,然后重新開正確的金額過去?





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阿童木 追問
2019-06-26 14:18
QQ老師 解答
2019-06-26 14:37
阿童木 追問
2019-06-26 17:17
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2019-06-26 17:21