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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-06-26 14:06

你好  你們實際發(fā)生了多少就要按發(fā)票開回來多少 你實際發(fā)生金額和發(fā)票分別是多少

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:07

實際是12888  但公戶付給員工的是12899

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:07

還有一筆也是公戶付出去的銀行回單上的是917 發(fā)票拿過來是909

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:08

不知道怎么做分錄調整.員工現在是把差額轉紅包給我,這咋做賬

meizi老師 解答

2019-06-26 14:18

你好  那你實際發(fā)生的發(fā)票是12888 那么你按實際發(fā)票來做賬 多付款的讓員工把錢轉你 沖你的銀行存款; 第二筆按你實際發(fā)票來做 909 做 員工都會補差價給你嘛 沖銀行存款

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:27

重新做賬嗎.之前做的那筆是借:固定資產12899貸:銀行存款12899

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:28

現在是重新修改為借:固定資產12888 應收賬款11 貸:12899 這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-06-26 14:28

你好 是的 你如果按你實際支付的話 到時你發(fā)票與你實際支付不一致了 既然員工要把差額給你 你就按發(fā)票入賬 可以稅前扣除的

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:30

還是把應收賬款改為其他應收款 然后再做筆借:庫存現金11貸其他應收款11

meizi老師 解答

2019-06-26 14:37

你好 到時你就掛一筆其他應收款 -某員工  摘要寫清楚 補某某憑證 多支付 員工承擔

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:58

老師我現在這樣做了.然后再做筆庫存現金其他應收款

8班陳曉娜 追問

2019-06-26 14:58

你看圖片

meizi老師 解答

2019-06-26 15:15

嗯 是的 就這樣做 然后收到錢沖其他應收款就行

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你好 你們實際發(fā)生了多少就要按發(fā)票開回來多少 你實際發(fā)生金額和發(fā)票分別是多少
2019-06-26 14:06:06
你好,是什么原因導致實發(fā)工資金額與銀行實際支付金額不一致?
2019-09-09 10:16:57
做 借:應付職工薪酬--工資 0.14 貸:庫存現金 0.14
2019-09-09 10:16:40
你好,重復分錄是怎么做的?
2022-02-11 18:18:13
你好,借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款
2017-08-17 11:02:09
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