老師,你好,給員工的500元獎勵金怎么記賬,可以借:管理費用/制造費用 貸:銀行存款 么? 還是必須先計提通過應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)一下???
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于2019-06-26 13:06 發(fā)布 ??614次瀏覽
- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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是的,是的,是的,是的,
2020-07-01 13:25:13

可以的。先支付后計提也行。
2018-09-05 10:11:38

我是公司是船舶加工制作勞務(wù)的
2017-09-07 17:35:10

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)付款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)付款——個人部分
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-11-25 14:02:55

你好,1.借:以前年度損益調(diào)整 -500, 貸:應(yīng)付職工薪酬-500。
2.借:以前年度損益調(diào)整1000, 貸:應(yīng)付職工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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