
增值稅應交稅金賬面的比申報表的多,主要是去年改稅率的時候系統(tǒng)上面的稅率和實際開票有點差異,還有就是有的進項勾選了但是沒有入賬。這個賬具體應該怎么調整
答: 勾選了沒有入賬的金額將其入到進項稅額,將稅率差多出的銷項與應收賬款進行沖銷。
在建工程買入建設材料,取得16%增值稅專用發(fā)票,做賬的時候借 應交稅金-增值稅進項稅,還是借 應交稅金 增值稅 待抵扣進項稅?當月申報的時候,怎么填報增值稅申報表呢?
答: 你好!借 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。申報的時候填具主表的進項抵扣欄及進項抵扣明細表。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,如果當月做帳應交稅費-應交增值稅進項,但未驗證發(fā)票,增值稅報表先零申報,下月驗證后才可報增值稅申報表,對嗎?
答: 可以的,開票日起180天內認證都是有效的

