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送心意

小黎老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-26 10:45

您好,掛賬 借 銀行存款 貸 其應(yīng)付款

雪梅映柔 追問

2019-06-26 10:53

您好老師,那資產(chǎn)這邊怎么提現(xiàn)呢?借來的跟付出去的剛好,貨幣資金沒有變化呢!謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-26 10:55

您好,付出租金取得發(fā)票 計(jì)入費(fèi)用 貸方銀行存款 ,工資 計(jì)入管理費(fèi)用 貸方銀行存款

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:02

老師您好,我這邊目前沒有財(cái)務(wù)軟件,我用手工做報(bào)表呢!我不明白借來的又付出去的在報(bào)表資產(chǎn)這邊怎么填!謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-26 11:02

費(fèi)用類在資產(chǎn)負(fù)債表上是反應(yīng)在未分配利潤(rùn)里面

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:04

老師剛給您送了心意

小黎老師 解答

2019-06-26 11:06

您好,謝謝您。您是需要我怎么做呢?根據(jù)你的描述,付出去的錢在未分配利潤(rùn)里面負(fù)數(shù)表示,其他應(yīng)付款正數(shù)表示,這樣能聽懂不?

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:19

好的老師,資產(chǎn)這方不變,是吧

小黎老師 解答

2019-06-26 11:20

您好,資產(chǎn)這方和負(fù)債所有者權(quán)益最終都是0  你都是一個(gè)月內(nèi)發(fā)生的嗎?

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:24

您好老師,我之前月份的都沒有做,直接累計(jì)做去年十二月份的,資產(chǎn)和負(fù)債都不是0呢,還有一些管理費(fèi)用,我都做的,但是這借來的和支出去的我不知道怎么填,是一年內(nèi)發(fā)生的呢。謝謝老師

小黎老師 解答

2019-06-26 11:33

你好,我沒理解,你現(xiàn)在貨幣資金還有?你剛剛又說借進(jìn)來又全花了?

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:35

只是借來的剛好跟支出的這塊一樣,貨幣資金這塊,之前有余額呢

小黎老師 解答

2019-06-26 11:37

哦哦,那你按照我給你的分錄做,編制余額表平賬就可以了啊

雪梅映柔 追問

2019-06-26 11:38

謝謝老師,按照您說的可以平了

小黎老師 解答

2019-06-26 11:39

不用謝,祝您生活愉快

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您好,掛賬 借 銀行存款 貸 其應(yīng)付款
2019-06-26 10:45:54
開發(fā)支出項(xiàng)目是反映企業(yè)開發(fā)無形資產(chǎn)過程中能夠資本化形成無形資產(chǎn)成本的支出部分。開發(fā)支出項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)根據(jù)研發(fā)支出科目中所屬的資本化支出明細(xì)科目期末余額填列。 開發(fā)支出是資產(chǎn)類帳戶
2019-07-26 09:43:58
你好 無形沒有研發(fā)完資本化的金額 期末余額填寫在本欄
2019-07-26 09:43:37
你好!錢是哪來的?沒有做憑證嗎?
2022-04-07 16:10:41
你是房地產(chǎn)企業(yè)嗎,填列到存貨里面
2020-07-13 17:03:47
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