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老師,申報(bào)增值稅發(fā)現(xiàn)附表四的加計(jì)抵減本期發(fā)生額漏填,已申報(bào)未繳款,是作廢這個(gè)申報(bào)表重新申報(bào)嗎,那附加稅需要改嗎
老師您好,想問(wèn)下易地預(yù)繳的增值稅附加稅能在附加稅申報(bào)表中抵扣嗎,如果能該填在附加稅申報(bào)表的哪一列?

