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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2019-06-25 15:45

你好!你怎么計提的就做相反的分錄沖減

王桃 追問

2019-06-25 15:47

我當時計提是借,管理費用,貸應交稅費,交的時候是借應交稅費,貸,銀行存款,現(xiàn)在我想調(diào)到應付職工薪酬科目怎么調(diào)?

宋生老師 解答

2019-06-25 15:51

你好!你紅字沖減之前的2筆分錄,然后借管理費用-工會經(jīng)費 貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費
然后繳納

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相關(guān)問題討論
你好!你怎么計提的就做相反的分錄沖減
2019-06-25 15:45:47
你好,對的,貸應付職工薪酬
2019-10-13 19:20:38
收到返還的那部分經(jīng)費時:? 借:銀行存款? 貸:其他應付款——工會? 2、待使用工會經(jīng)費時,再沖減其他應付款。就相當于你們企業(yè)代你們企業(yè)工會代收代付。
2021-06-04 12:06:37
你好,工會經(jīng)費不通過稅金和附加。借管理費用一工會經(jīng)費,貸應付職工薪酬一工會經(jīng)費
2020-07-08 00:04:05
你好,列入管理費用中核算可以更好些!
2018-04-09 17:39:52
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