
請問老師,我們購買周轉材料之前預付了20050元,之后收到發(fā)票36020元。少付了別個450元,我現在首先要沖銷之前預付的,然后還做少付的450元怎么做呢?
答: 那剩下450是不需要付款吧,那就最后轉營業(yè)外收入,借應付賬款 貸 銀行 營業(yè)外收入就可以
建筑公司預估了120萬材料費發(fā)票,之后收到了26萬元材料費發(fā)票(前期已經付了款后面收到的發(fā)票),做賬的時候是先沖減預估材料費呢還是沖減之前對應供應商的應付賬款?
答: 你好,沖前期的已經付過款的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師我之前預付時做的預付賬款,收到發(fā)票后沒有沖減預付,做成應付了,我現在發(fā)現了,我需要把應付那個憑證沖紅。然后更正嗎?或者直接預付沖應付。
答: 直接預付沖應付,就可以了
之前老板在一家餐館用餐掛賬我們公司預付了8470元,現在又收到餐館發(fā)票24441元,然后支付剩余餐費15971元,這個要如何計分錄,之前把這個餐館計入了預付賬款
之前老板在一家餐館用餐掛賬我們公司預付了8470元,現在又收到餐館發(fā)票24441元,然后支付剩余餐費15971元,這個要如何計分錄,之前把這個餐館計入了預付賬款
之前在供應商買材料,現在有一樣材料不要了,現在有在供應商買其他材料,現在買材料是499,之前一樣材料是450元已經退回供應商了,沖減450元,分錄怎么做?
客戶之前預付了兩次共20000元,我開了100000元發(fā)票過去,還有款項沒有支付,我之前收到預付款時記在應收賬款的貸方,請問現在開了發(fā)票過去要怎么記分錄?


or so 追問
2019-06-25 14:30
or so 追問
2019-06-25 14:35
maize老師 解答
2019-06-25 14:38
or so 追問
2019-06-25 14:39
maize老師 解答
2019-06-25 14:40
or so 追問
2019-06-25 14:45
or so 追問
2019-06-25 14:48
maize老師 解答
2019-06-25 15:05
or so 追問
2019-06-25 15:06
maize老師 解答
2019-06-25 15:07