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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-06-25 12:34

只要發(fā)票不是作廢了就要做賬的

forever ???? 追問

2019-06-25 12:34

那這個分別怎么做賬呢?

郭老師 解答

2019-06-25 12:36

三月份借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費
六月份借應收負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù)應交稅費負數(shù)

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相關問題討論
你好! 匯總記賬就可以了
2019-01-22 14:03:15
只要發(fā)票不是作廢了就要做賬的
2019-06-25 12:34:06
你好,開具的負數(shù)發(fā)票 借;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸;應收賬款等科目 收到負數(shù)發(fā)票 借;應付賬款等科目 貸;庫存商品等科目 應交稅費(進項稅額)
2018-07-05 15:03:22
如果錯了,可以開紅字發(fā)票的
2019-10-29 11:00:30
可以的,這個不影響,
2019-10-29 11:01:45
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