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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-25 08:32

你好,銷售貨物的時(shí)候沒有做收入申報(bào)繳納稅款?

飛天小能豆 追問

2019-06-25 08:33

沒有

鄒老師 解答

2019-06-25 08:38

你好,那就需要做收入,申報(bào)繳納相關(guān)稅款才是的

飛天小能豆 追問

2019-06-25 08:43

多少呢?幾個(gè)點(diǎn)?

鄒老師 解答

2019-06-25 08:46

你好,與你正常開具發(fā)票稅率是一樣的
比如小規(guī)模是3%,一般納稅人是13%

飛天小能豆 追問

2019-06-25 08:57

一般納稅人是什么意思?我們需要交幾個(gè)點(diǎn)  如果今年公司沒有絲毫收入  15萬的承兌?

鄒老師 解答

2019-06-25 08:58

你好,一般納稅人就是增值稅納稅人的一種,與小規(guī)模納稅人對(duì)應(yīng)
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額
你單位是小規(guī)模還是一般納稅人呢?

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相關(guān)問題討論
你好,銷售貨物的時(shí)候沒有做收入申報(bào)繳納稅款?
2019-06-25 08:32:08
你好,只要你們兩家公司同意是可以這樣操作的。
2019-09-03 17:53:02
用商業(yè)承兌匯票抵扣貨款的操作流程 購(gòu)貨時(shí)的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)在購(gòu)貨時(shí)支付商業(yè)承兌匯票的會(huì)計(jì)分錄如下: 借方:“原材料”和“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)”。 貸方:“應(yīng)付票據(jù)——商業(yè)承兌匯票”。 銷貨時(shí)的會(huì)計(jì)處理:企業(yè)在銷貨時(shí)收到商業(yè)承兌匯票的會(huì)計(jì)分錄如下: 借方:“應(yīng)收票據(jù)——商業(yè)承兌匯票”。 貸方:“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”和“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)”。 商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的會(huì)計(jì)處理 貼現(xiàn)操作:企業(yè)可以將持有的商業(yè)承兌匯票進(jìn)行貼現(xiàn),即提前兌現(xiàn)。會(huì)計(jì)分錄為: 借方:“銀行存款”和“財(cái)務(wù)費(fèi)用”。 貸方:“應(yīng)收票據(jù)”。 到期收到對(duì)方付款:當(dāng)商業(yè)承兌匯票到期并收到對(duì)方付款時(shí),會(huì)計(jì)分錄為: 借方:“銀行存款”。 貸方:“應(yīng)收票據(jù)”。
2024-09-25 21:14:34
你好,題目要求做什么?
2022-03-26 21:16:19
你好 借:應(yīng)收票據(jù),貸:應(yīng)收賬款
2022-05-20 18:41:50
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