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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經濟師

2019-06-24 15:34

你好,借:應收賬款或銀行存款(價稅合計)

貸:主營業(yè)務收入或其他收入(不含稅金額)

貸:應交稅費——應交增值稅
不需要做銷項稅額

青春俠 追問

2019-06-24 15:40

實際我也預繳了稅的,本月我有開專票,又開了像上面說的簡易計稅的普通發(fā)票,月末我應該怎么結轉稅金呢

凡凡老師 解答

2019-06-24 17:23

你好,預交稅金做入應交稅金-預繳增值稅借方科目
開具專票做應交稅金-應交增值稅-銷項稅額貸方,如果用的是預交金額,就沖減預交增值稅科目
簡易計稅的應交稅費——應交增值稅應該是平的。
月末不用結轉稅金
只有年末需要把進項和銷項的差額計入應交稅費——應交增值稅-已交增值稅科目。

青春俠 追問

2019-06-24 17:34

簡易計稅的項目預繳了,我月底就不用結轉這一步了

凡凡老師 解答

2019-06-24 20:27

你好,簡易的預繳了,那開簡易的普票的時候沖減預交增值稅科目就可以了

青春俠 追問

2019-06-24 21:28

分錄應該怎么處理?

凡凡老師 解答

2019-06-24 21:43

你好,就是做繳稅分錄時借應交稅費——應交增值稅  貸應交稅金-預交增值稅

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相關問題討論
正確的應該是什么?涉及損益的話,應該通過以前年度損益調整科目調整。
2020-05-11 16:14:44
你好,借:應收賬款或銀行存款(價稅合計) 貸:主營業(yè)務收入或其他收入(不含稅金額) 貸:應交稅費——應交增值稅 不需要做銷項稅額
2019-06-24 15:34:05
您好,這部分在2025年直接確認收入就成
2025-03-07 09:38:36
你好 是的 需要確認銷項稅額并申報的
2019-01-07 10:00:31
是的,你的理解是正確的了
2018-08-18 09:21:31
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