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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2019-06-24 15:30

你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸營業(yè)外收入

歸零 追問

2019-06-24 15:54

好的,那小微企業(yè)季度所得稅減免了一部分,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?

meizi老師 解答

2019-06-24 15:58

你好  、減免增值稅,借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(減免稅),貸營業(yè)外收入一政府補(bǔ)貼    所得稅直接按照減免后數(shù)額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅

歸零 追問

2019-06-24 16:01

哦哦,意思減免所得稅就是交多少計(jì)提多少對吧

meizi老師 解答

2019-06-24 16:16

你好  是的 按你減免后的金額來計(jì)提的

歸零 追問

2019-06-24 16:18

哦哦,這個(gè)為什么和附加稅減免那些不一樣?那些都是按減免前計(jì)提,減免的部分記入營業(yè)外收入

meizi老師 解答

2019-06-24 16:26

你好  附加稅是按政策交的時(shí)候減免  企業(yè)所得稅是你申報(bào)的時(shí)候按你減免后的計(jì)提繳納

歸零 追問

2019-06-24 16:28

哦哦,那就是兩者是不一樣的情況和處理方式對吧

meizi老師 解答

2019-06-24 16:30

嗯是的  企業(yè)所得稅你都按減免后的金額申報(bào)了 就不存在在轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了啊 因?yàn)橐呀?jīng)是按減免的金額計(jì)提的 是吧。。

歸零 追問

2019-06-24 16:51

嗯嗯,企業(yè)所得稅交多少計(jì)提的多少

meizi老師 解答

2019-06-24 17:10

是的 計(jì)算的時(shí)候就計(jì)提多少就行

歸零 追問

2019-06-24 17:12

好的,那附加稅和印花稅減免都是按減免前計(jì)算的計(jì)提,減免的記入營業(yè)外收入對吧?

meizi老師 解答

2019-06-24 17:24

是的就是這樣理解的

歸零 追問

2019-06-24 17:32

好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-06-24 17:55

不客氣 滿意請給予平價(jià)

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相關(guān)問題討論
你好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸營業(yè)外收入
2019-06-24 15:30:04
小微企業(yè)所得稅減免那部分怎么做賬務(wù)處理 按照實(shí)際繳納所得稅做賬的
2022-10-14 11:02:10
你好,是小規(guī)模納稅人性質(zhì)嗎??
2022-04-02 11:04:43
您好,減免額勾選小規(guī)模提示的幾個(gè)稅額的代碼
2019-05-16 14:20:58
你好! 如果沒有計(jì)提就不用做分錄了
2019-10-19 17:03:55
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