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送心意

凡凡老師

職稱中級會計師,經(jīng)濟師

2019-06-24 14:26

你好,生成申報文件的退稅軟件版本號對不對,可能不是最新版本,或者不是最新的退稅率文庫,如果不是最新的,就有可能報錯

Sunshine 追問

2019-06-24 16:52

老師,這兩個都是在國稅網(wǎng)站下載的最新的。上次的暖暖老師說是電子簽章沒做好,但是我已經(jīng)在軟件配置里設(shè)好密碼,然后連上金稅盤了,問題肯定在這里,在生成預(yù)申報文件時沒有提示輸入金稅盤密碼

凡凡老師 解答

2019-06-24 20:36

你好,你再檢查下是不是以下的3個問題呢

1.關(guān)聯(lián)號的編排規(guī)則
 
       很多新手不掌握正確的關(guān)聯(lián)號編排規(guī)則,導(dǎo)致申報數(shù)據(jù)無法生成,或是生成錯誤信息,所以在錄入出口明細時,重點講一下關(guān)聯(lián)號的編排規(guī)則。
 
關(guān)聯(lián)號由12位數(shù)字組成,比如:2017070101
 
2017=出口年份 07=所屬月份 01=批次 01=本批序號
 
比如,某公司7月出口10單,其中有6單符合申報條件,另有1單出口關(guān)單無信息,3單進項發(fā)票無信息無法申報,那么可以申報的6個報關(guān)的關(guān)聯(lián)號可以編為:2017070101,2017070102……到2017070106,這樣可以看出,批次號前10位在同一個批次里是不變的,只有后兩位按流水號遞增。(理論上一個批次從01到99,可以申報99張關(guān)單)。
 
余下的四個關(guān)單再次申報時的關(guān)聯(lián)號規(guī)則
 
2017070201,2017070202……2017070204
 
這次關(guān)聯(lián)號的編排中,2017依舊是代表出口年份,07代表所屬月份,02代表批次,01,02,03,04代表本批次的序號

出口明細審核認可:出口明細錄完后,選擇所有信息的審核認可.

2.第五步  退稅匯總表錄入及生成退稅申報數(shù)據(jù)
 
這一步要錄入申報的所屬期和批次,仔細核對后,點確認,并保存。

然后 點擊生成退稅申報數(shù)據(jù),生成的壓縮包文件保存在桌面或指定文件夾,此壓縮包就是退稅申報系統(tǒng)用的文件,不可進行解壓也不要打開,否則會造成數(shù)據(jù)破壞。

3.在進行錄入數(shù)據(jù)之前,先檢查當(dāng)前軟件是否為最新版本,如不是最新版本,下載相應(yīng)的補丁加載即可,或者刪掉當(dāng)前軟件重新下載最新版本。如果是最新版本正常錄入數(shù)據(jù)預(yù)審就行了。

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相關(guān)問題討論
是電子稅務(wù)局出口申報
2024-05-09 09:57:51
同學(xué)你好 可以去查詢的
2021-04-26 16:13:56
第一步、退稅申報數(shù)據(jù)錄入 數(shù)據(jù)申報數(shù)據(jù)錄入包括兩部分:進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入和出口明細申報數(shù)據(jù)錄入.這兩個部分錄入的數(shù)據(jù)內(nèi)容有點一樣. 1、進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:將最小一筆業(yè)務(wù)(即對應(yīng)的專用發(fā)票、稅票、報關(guān)單、核銷單不能分割)編一個關(guān)聯(lián)號,關(guān)聯(lián)號為10位 2)稅種:V 增值稅,C 消費稅 3)申報批次:當(dāng)月申報的次數(shù) 4)進貨憑證號:增值稅專用發(fā)票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業(yè)的稅務(wù)登記證號碼 6)發(fā)票開票日期:增值稅專用發(fā)票開具日期 7)商品代碼:商品對應(yīng)的海關(guān)商品代碼,必須與對應(yīng)報關(guān)單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規(guī)則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細申報數(shù)據(jù)錄入: 1)關(guān)聯(lián)號:同一筆業(yè)務(wù)中與進貨明細數(shù)據(jù)錄入相對應(yīng)且必須一致 2)申報批次:申報的次數(shù) 3)出口發(fā)票號:出口發(fā)票號碼,若對應(yīng)多張出口發(fā)票,只需錄入一張出口發(fā)票的號碼 4)報關(guān)單號碼:出口報關(guān)單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關(guān)單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關(guān)單上的出口日期 6)美元離岸價:報關(guān)單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關(guān)單所對應(yīng)出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關(guān)單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關(guān)單號碼欄不用錄入內(nèi)容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數(shù)據(jù)審核 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉進貨明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 進入基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集-〉出口明細申報數(shù)據(jù)錄入,按〈審核認可〉鍵,根據(jù)實際需要,設(shè)置條件 第三步:退稅申報數(shù)據(jù)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉進貨出口數(shù)量關(guān)聯(lián)檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉換匯成本檢查 數(shù)據(jù)加工處理-〉預(yù)申報數(shù)據(jù)一致性檢查 第四步:預(yù)申報 數(shù)據(jù)加工處理-〉生成預(yù)申報數(shù)據(jù),輸入本次申報最大的 聯(lián)號,或輸入10個9,點擊確定.預(yù)申報無疑點或?qū)⒁牲c調(diào)整后,才可以進行正式申報. 第五步、正式申報 1、預(yù)審反饋處理-〉確認正式申報數(shù)據(jù) 2、打印退稅進貨、申報明細表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數(shù)據(jù)-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統(tǒng)自動生成退稅匯總申報表,核對各項數(shù)據(jù)無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成
2019-11-01 17:43:03
你好,找給你們申報了單位負責(zé),不能退了,只能做免稅
2019-09-11 18:46:45
你好,應(yīng)該是系統(tǒng)沒有修改設(shè)置,你聯(lián)系下出口退稅人員說下情況,
2020-04-20 14:47:31
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