老師好,請問期末留退稅的第二類房地產(chǎn)開發(fā)業(yè),申請 問
不是用第 6 個月金額直接算,而是用第 6 個月期末留抵稅額減去 2019 年 3 月 31 日留抵稅額的差額,再乘以進(jìn)項構(gòu)成比例和 60% 來計算應(yīng)退稅額。 答
這個答案是錯的吧是/不是+吧 問
您好,可以發(fā)一下答案嗎,我看下公式這個的 答
老師,企業(yè)是一家印刷服務(wù),金屬材料銷售,印刷專供設(shè) 問
清理殘值 借:固定資產(chǎn)清理? ?原值-折舊 ????? 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 變賣開票???????? 借:銀行存款 收款金額 貸:固定資產(chǎn)清理? 申報增值稅的收入 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項(如果你們公司是一般納稅人購入時已經(jīng)抵扣進(jìn)項按13%;如果未抵扣進(jìn)項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規(guī)模按1% 把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 或 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營業(yè)外收入 答
老師,公司日常報銷開的公司名頭的發(fā)票有什么用啊, 問
您好,這些可以計入費用中,能減少利潤 答
老師,我們合同金額是26000 交貨后票也開的是26000 問
您好,這個沒事,不影響的 答

老師,您好,我公司是運輸公司,我3月份申報企業(yè)所得稅的時候,把運費成本做高了一點,當(dāng)時運費己發(fā)生,但對方要五月份才開票給我們公司,所以我當(dāng)時是借主營成本,貸應(yīng)付帳款,現(xiàn)在收到票后是不是借應(yīng)付,貸,現(xiàn)金?
答: 你好 你如果3月是暫估的 現(xiàn)在收到發(fā)票沖了 重新按發(fā)票做 ,如果3月是直接做的成本 現(xiàn)在發(fā)票可以直接放3月憑證后面 然后付款走借應(yīng)付賬款貸庫存現(xiàn)金或者銀行存款
本季企業(yè)所得稅申報表成本比上季度企業(yè)所得稅報表少可以嗎?
答: 您好,同學(xué),你有紅沖的成本的嗎? 企業(yè)所得稅申報表是累積數(shù)
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
風(fēng)險報告:企業(yè)所得稅涉及稅款待核實該企業(yè)本年度存在減免所得稅稅事項,請核查優(yōu)惠備案資料,企業(yè)所得稅涉及稅款4482.5元,該企業(yè)本年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報表中《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元大于《利潤表》的“營業(yè)成本”金額0元,多申報營業(yè)成本,影響企業(yè)所得稅,最終以實際核實的稅款為準(zhǔn)怎么辦呢
答: 報表填表不符合邏輯,利潤表的營業(yè)成本未填數(shù),應(yīng)該等于《一搬企業(yè)成本明細(xì)表》申報的“營業(yè)成本”金額17930元
 
 







 
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