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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-06-24 09:33

你好 確實(shí)無法收到發(fā)票的 用付款單以及收據(jù)、相關(guān)其他票據(jù)做 借成本或者費(fèi)用貸預(yù)付賬款 只是無法稅前扣除 你匯算調(diào)整處理

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你好 確實(shí)無法收到發(fā)票的 用付款單以及收據(jù)、相關(guān)其他票據(jù)做 借成本或者費(fèi)用貸預(yù)付賬款 只是無法稅前扣除 你匯算調(diào)整處理
2019-06-24 09:33:28
你好,你如果是采購或購買服務(wù),沒有發(fā)票的前提下,商品或服務(wù)都提供了就可以按照正常取得發(fā)票入賬,如果能提供無法取得票據(jù)是因?yàn)閷?duì)方破產(chǎn)清算等問題的話,稅前可以扣除,如果不是這種情況稅前扣除不了,匯算清繳時(shí)調(diào)增
2019-06-23 14:43:00
您好!光沖減是可以這樣。
2017-04-12 15:09:15
你好!同一個(gè)企業(yè)是可以對(duì)沖的
2024-03-18 17:22:30
您好,預(yù)付帳款余額和預(yù)收帳款不可以對(duì)沖,預(yù)付賬款是資產(chǎn),預(yù)收賬款是負(fù)債,兩者性質(zhì)不同不可以對(duì)沖。要把這兩個(gè)科目結(jié)平,預(yù)付賬款科目結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付賬款,預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款。比如說預(yù)付賬款,如果1、預(yù)付賬款的余額在借方,借 應(yīng)付賬款 貸 預(yù)付賬款;(表示我企業(yè)預(yù)付了款項(xiàng),也就導(dǎo)致我企業(yè)應(yīng)該支付的應(yīng)付賬款會(huì)減少)2、預(yù)付賬款的余額在貸方,借 預(yù)付賬款 貸 應(yīng)付賬款;預(yù)付和預(yù)收是指按照合同規(guī)定預(yù)付的預(yù)收的款項(xiàng),具體結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間可以看合同規(guī)定來。
2018-01-12 10:32:43
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