
老師:我2015年結轉到2016年新帳套后才發(fā)現(xiàn)這個有錯誤,制造費用-機物料耗余額成貸方12580.34了,請問怎么處理?
答: 還有這幾個,請問老師,現(xiàn)在應該怎么辦?
請問,制造費用貸方有余額怎么處理?是以前年度的制造沒用沒結轉
答: 你好,借生產(chǎn)成本貸制造費用。如果有完工的借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 在2019年 財務軟件升級了 現(xiàn)在結轉2019的套帳 要把以前年度所有套裝都要重新結轉 結轉后才發(fā)現(xiàn)之前的會計沒有發(fā)現(xiàn)2016年 在建工程期末數(shù)與2017年初數(shù)對不上 2017年按照錯的期初數(shù)做的帳 一直到現(xiàn)在 我是2017年底接手的 當時沒有發(fā)現(xiàn)這個錯誤 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)在應該怎么調整帳呢?
答: 是這樣的,由于以前年度的匯算清繳已經(jīng)做完,如果不是重大錯誤,直接不用改了,重大影響是達到本項資產(chǎn)總額的10%,按審計重要性原則,需要調整。
因為調以前年度的賬,是把進項稅額入到制造費用,后調整后制造費用貸方有余額了,請問這個賬務應該怎么處理? 怎么把制造費用科目沖平呢?
我要調整一筆2015年的帳 2015年的憑證是 借:制造費用 貸銀行存款因2016年實際沒有收到發(fā)票,所以得先把制造費用掛到預付帳款里,那請問我該 怎么做調整的憑證呢
2018年的一張發(fā)票已經(jīng)記入制造費用―機物料消耗,貸方誤記入現(xiàn)金,今年一月份從銀行轉賬給對方,今年的這筆調整的分錄怎么做?


罌粟花 追問
2016-01-20 16:13
罌粟花 追問
2016-01-20 16:14
罌粟花 追問
2016-01-20 16:18
罌粟花 追問
2016-01-20 16:22
罌粟花 追問
2016-01-20 16:48
罌粟花 追問
2016-01-20 16:51
罌粟花 追問
2016-01-20 16:53
鄒老師 解答
2016-01-20 16:11
鄒老師 解答
2016-01-20 16:14
鄒老師 解答
2016-01-20 16:20
鄒老師 解答
2016-01-20 16:22
鄒老師 解答
2016-01-20 16:49
鄒老師 解答
2016-01-20 16:53
鄒老師 解答
2016-01-20 16:54