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害怕的小螞蟻
于2019-06-21 20:36 發(fā)布 ??1073次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-21 20:37
您好,您認證了,有留抵的稅額,可以用留抵稅額的
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2018年出口免稅的未申報免稅,現(xiàn)在要轉內銷補報繳納增值稅,請問現(xiàn)在還能認證進項來抵扣補報繳納的增值稅嗎?
答: 您好,您認證了,有留抵的稅額,可以用留抵稅額的
一般納稅人進出口免抵退,是先申報增值稅主表還是先申報免抵退申報
答: 同學你好 這個是主表
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口退稅和增值稅哪個先報如果先報增值稅,出口退稅后報,那個免抵退,和進項稅轉出能不能傳到增值稅申報表。
答: 先申報增值稅后再推送出口退稅 不能轉到,需要自己填寫
出口免抵稅額在增值稅申報表的哪一欄
討論
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應退稅額的。
我是出口退稅免抵的申報增值稅附稅應該填在那一列,是一般增值稅還是免抵稅額
老師,在出口貨物免抵退稅匯總表中有一列填寫關于與增值稅納稅申報表的差額數(shù).其中有一行是免抵退稅不得免征和抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額,此數(shù)值不是很明白.這個差數(shù)到底是反映什么呢?它是否一定等于增值稅表中的進項稅轉出額中的免抵退稅辦法出口貨物不得抵扣進項稅額數(shù)呢?
我司出口退稅率16%,上月增值稅申報留抵,43000,出口退稅申報應免抵退稅額43000.本月申報發(fā)現(xiàn)增值稅申報留底稅額轉入了應免抵退稅中。對嗎?那會計分錄呢?謝謝
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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