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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2019-06-21 17:40

按規(guī)定是不可以這樣做賬務(wù)處理的。

十三月 追問

2019-06-22 11:17

那要怎么做呢,因為如果做成本的話我沒有實際的成本票

十三月 追問

2019-06-22 11:37

如果非要走成本,
借:銀行(應(yīng)收)
  貸:主營業(yè)務(wù)收入
    應(yīng)交稅費 增(銷)
借:主營業(yè)務(wù)成本  (工資數(shù))
     應(yīng)交稅費-增值稅(銷)
    貸:庫存現(xiàn)金
可以嗎這樣,沒有銀行流水

QQ老師 解答

2019-06-22 11:57

你好!是要這樣做賬務(wù)處理的

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按規(guī)定是不可以這樣做賬務(wù)處理的。
2019-06-21 17:40:36
您好,預(yù)繳的計稅基礎(chǔ)也是2.請仔細(xì)參考新規(guī)定,理解下。
2016-12-08 21:29:41
具體一下情況是什么?理解你覺得是科目嗎?還是做賬的方向?
2022-04-08 11:58:47
好的,舉個例子來講解一下吧,假設(shè)某公司小規(guī)模納稅人,本期到期的其他應(yīng)付款為16000元,根據(jù)會計準(zhǔn)則,當(dāng)期發(fā)生的主營業(yè)務(wù)收入需要減去到期的其他應(yīng)付款,這樣該企業(yè)本期的實際主營業(yè)務(wù)收入為15841.58元,減去本期實際應(yīng)繳稅費(如增值稅)158.42元,就是本期應(yīng)確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入15841.58-158.42=15683.16元。因此,上述公司其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)收入的會計處理就是:借:其他應(yīng)付款16000,貸:主營業(yè)務(wù)收入15683.16,貸:應(yīng)交稅費158.42
2023-03-20 12:24:47
你好,是這樣做分錄的.
2022-04-01 11:44:19
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